RESPONSABLE DE CONTROL DE GESTION Y AUDITORIA INTERNA. Oficinas centrales en Montcada i Reixac -Barcelona-

Reportando al Director de Servicios Corporativos, será la persona responsable del Control Económico-Financiero y Auditoría Interna de las distintas Unidades del Negocio y del consolidado de las mismas, con el objeto de verificar su eficacia y transparencia. Todo ello en cumplimiento de la legislación vigente y las políticas y procedimientos internos.

Funciones y Responsabilidades

Seguimiento económico de los Proyectos, Unidades de Negocio y Departamentos:

  • Recibir y verificar a tiempo la información necesaria para validar la facturación y obra en curso de los proyectos según calendario interno aprobado
  • Identificar y posterior seguimiento de los indicadores de producción (ratios y rendimiento, escandallo vs real) y control de los objetivos de la empresa marcados por la Dirección
  • Control de riesgos con clientes (Obra en Curso, Cobros, Avales, garantías, Almacenes, etc).

Control de Costes:

  • Conocer y formar sobre las políticas de costes de la empresa a las personas que introduzcan datos en el “sistema”.
  • Mantener actualizada la base de datos de productos y proyectos (jerarquía) en los sistemas informáticos.
  • Velar por una correcta imputación de costes en la Cuenta de Resultados analítica de Proyectos y Departamentos, etc.

Realizar periódicamente AUDITORÍAS INTERNAS en las Unidades de Negocio y Departamentos. 

Velar por la implantación de los nuevos objetivos, políticas o cambios que la Dirección del Grupo demande para cada Unidad de Negocio o departamento:

Reportar con fiel reflejo de la realidad y a tiempo al resto de la organización:

  • Hacer llegar en fecha y forma los informes de Control de Gestión e información que necesite la Dirección, para su análisis y toma de decisiones con las herramientas oportunas.
  • Colaborar con los Responsables de Unidad de Negocio en la elaboración de presupuestos de su Unidad. Posteriormente, hacer seguimiento y control de las revisiones de presupuesto y final esperado, analizando sus posibles desviaciones e incluirlos en su informe de control de gestión.

Asegurar la trazabilidad y transparencia en la gestión por parte del resto de la organización:

  • Implantar las herramientas de gestión del Grupo en las distintas Unidades de Negocio, Departamentos, etc.
  • Identificar oportunidades de mejora de las herramientas de gestión.

Cumplir y asegurar el cumplimiento del CÓDIGO ÉTICO colaborando en el mantenimiento del prestigio de las empresas del Grupo.

Requisitos

  • Formación universitaria en ADE, Económicas o similar. Valorable master en Finanzas/Control de gestión.
  • Experiencia laboral mínima de 3-4 años en funciones de Control de Gestión y Auditoría interna. Valorable experiencia previa en una compañía de auditoría de referencia.
  • Persona analítica, flexible, proactiva, organizada, con capacidad para la toma de decisiones y experiencia de trabajar bajo presión.
  • Persona acostumbrada a gestionar diferentes sociedades (filiales, delegaciones, almacenes, etc.) y alto volumen de datos (trabajando con software de Business Intelligence), con visión global de la compañía.
  • Dominio paquete office (Excel / Ppt). Deseable experiencia con ERP (Navision) y Power BI.
  • Alta capacidad comunicativa para la interacción con compañeros de todos los niveles en la compañía, y con los Responsables de Unidad de Negocio, Departamentos y Dirección.
  • Enfoque proactivo al trabajo continuo, con propuestas de mejora de los sistemas y procedimientos internos.
  • Experiencia de interactuar con socios internos exigentes en entornos de agilidad y rapidez.

Para solicitar este trabajo envía un correo electrónico con tus detalles a e.calderon@solucionesreunidas.com